


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на ____________________ 20___ г. | ||||
КОДЫ | ||||
Форма 1 по ОКУД |
0502070 | |||
Дата (год, месяц, число) |
||||
Организация |
по ОКЮЛП |
|||
Учетный номер плательщика |
УНП |
|||
Вид деятельности |
по ОКЭД |
|||
Организационно-правовая форма |
по ОКОПФ |
|||
Орган управления |
по СООУ |
|||
Единица измерения |
по ОКЕИ |
|||
Адрес |
Контрольная сумма |
||
Дата утверждения |
||
Дата отправки |
||
Дата принятия |
Актив |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Основные средства: |
|||
первоначальная стоимость |
101 |
||
амортизация |
102 |
||
остаточная стоимость |
110 |
||
Нематериальные активы: |
|||
первоначальная стоимость |
111 |
||
амортизация |
112 |
||
остаточная стоимость |
120 |
||
Доходные вложения в материальные ценности: |
|||
первоначальная стоимость |
121 |
||
амортизация |
122 |
||
остаточная стоимость |
130 |
||
Вложения во внеоборотные активы |
140 |
||
В т.ч.: незавершенное строительство |
141 |
||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
ИТОГО по разделу I |
190 |
||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Запасы и затраты |
210 |
||
В т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные активы |
211 |
||
животные на выращивании и откорме |
212 |
||
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты |
213 |
||
расходы на реализацию |
214 |
||
готовая продукция и товары для реализации |
215 |
||
товары отгруженные |
216 |
||
выполненные этапы по незавершенным работам |
217 |
||
расходы будущих периодов |
218 |
||
прочие запасы и затраты |
219 |
||
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам |
220 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
В т.ч.: покупателей и заказчиков |
231 |
||
прочая дебиторская задолженность |
232 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
||
В т.ч.: покупателей и заказчиков |
241 |
||
поставщиков и подрядчиков |
242 |
||
по налогам и сборам |
243 |
||
по расчетам с персоналом |
244 |
||
разных дебиторов |
245 |
||
прочая дебиторская задолженность |
249 |
||
Расчеты с учредителями |
250 |
||
В т.ч.: по вкладам в уставный фонд |
251 |
||
прочие |
252 |
||
Денежные средства |
260 |
||
В т.ч.: денежные средства на депозитных счетах |
261 |
||
Финансовые вложения |
270 |
||
Прочие оборотные активы |
280 |
||
ИТОГО по разделу II |
290 |
||
БАЛАНС (190+290) |
300 |
||
Пассив |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
Уставный фонд |
410 |
||
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) |
411 |
||
Резервный фонд |
420 |
||
В т.ч.: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
421 |
||
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами |
422 |
||
Добавочный фонд |
430 |
||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
440 |
||
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) |
450 |
||
Целевое финансирование |
460 |
||
Доходы будущих периодов |
470 |
||
ИТОГО по разделу III |
490 |
||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Долгосрочные кредиты и займы |
510 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Краткосрочные кредиты и займы |
610 |
||
Кредиторская задолженность |
620 |
||
В т.ч.: перед поставщиками и подрядчиками |
621 |
||
перед покупателями и заказчиками |
622 |
||
по расчетам с персоналом по оплате труда |
623 |
||
по прочим расчетам с персоналом |
624 |
||
по налогам и сборам |
625 |
||
по социальному страхованию и обеспечению |
626 |
||
по лизинговым платежам |
627 |
||
перед прочими кредиторами |
628 |
||
Задолженность перед участниками (учредителями) |
630 |
||
В т.ч.: по выплате доходов, дивидендов |
631 |
||
прочая задолженность |
632 |
||
Резервы предстоящих расходов |
640 |
||
Прочие краткосрочные обязательства |
650 |
||
ИТОГО по разделу V |
690 |
||
БАЛАНС (490+590+690) |
700 |
||
Из строки 620: |
|||
долгосрочная кредиторская задолженность |
701 |
||
краткосрочная кредиторская задолженность |
702 |
||
Активы и обязательства, учитываемые за балансом |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
Арендованные (в т.ч. полученные в пользование, лизинг) основные средства |
001 |
||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
002 |
||
Материалы, принятые в переработку |
003 |
||
Товары, принятые на комиссию |
004 |
||
Оборудование, принятое для монтажа |
005 |
||
Бланки строгой отчетности |
006 |
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
007 |
||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
008 |
||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
009 |
||
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств |
010 |
||
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) |
011 |
||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
012 |
||
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов |
013 |
||
Потеря стоимости основных средств |
014 |
Руководитель ________________ |
_________________________ | |
(подпись) |
(инициалы, фамилия) | |
Главный бухгалтер ________________ |
_________________________ | |
(подпись) |
(инициалы, фамилия) | |
«__» ________________ 20__ г. |