|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на ____________________ 20___ г. | ||||
|
КОДЫ | ||||
|
Форма 1 по ОКУД |
0502070 | |||
|
Дата (год, месяц, число) |
||||
|
Организация |
по ОКЮЛП |
|||
|
Учетный номер плательщика |
УНП |
|||
|
Вид деятельности |
по ОКЭД |
|||
|
Организационно-правовая форма |
по ОКОПФ |
|||
|
Орган управления |
по СООУ |
|||
|
Единица измерения |
по ОКЕИ |
|||
|
Адрес |
||||
|
Контрольная сумма |
||
|
Дата утверждения |
||
|
Дата отправки |
||
|
Дата принятия |
|
Актив |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
|
Основные средства: |
|||
|
первоначальная стоимость |
101 |
||
|
амортизация |
102 |
||
|
остаточная стоимость |
110 |
||
|
Нематериальные активы: |
|||
|
первоначальная стоимость |
111 |
||
|
амортизация |
112 |
||
|
остаточная стоимость |
120 |
||
|
Доходные вложения в материальные ценности: |
|||
|
первоначальная стоимость |
121 |
||
|
амортизация |
122 |
||
|
остаточная стоимость |
130 |
||
|
Вложения во внеоборотные активы |
140 |
||
|
В т.ч.: незавершенное строительство |
141 |
||
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
|
Запасы и затраты |
210 |
||
|
В т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные активы |
211 |
||
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
||
|
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты |
213 |
||
|
расходы на реализацию |
214 |
||
|
готовая продукция и товары для реализации |
215 |
||
|
товары отгруженные |
216 |
||
|
выполненные этапы по незавершенным работам |
217 |
||
|
расходы будущих периодов |
218 |
||
|
прочие запасы и затраты |
219 |
||
|
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам |
220 |
||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
|
В т.ч.: покупателей и заказчиков |
231 |
||
|
прочая дебиторская задолженность |
232 |
||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
||
|
В т.ч.: покупателей и заказчиков |
241 |
||
|
поставщиков и подрядчиков |
242 |
||
|
по налогам и сборам |
243 |
||
|
по расчетам с персоналом |
244 |
||
|
разных дебиторов |
245 |
||
|
прочая дебиторская задолженность |
249 |
||
|
Расчеты с учредителями |
250 |
||
|
В т.ч.: по вкладам в уставный фонд |
251 |
||
|
прочие |
252 |
||
|
Денежные средства |
260 |
||
|
В т.ч.: денежные средства на депозитных счетах |
261 |
||
|
Финансовые вложения |
270 |
||
|
Прочие оборотные активы |
280 |
||
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
||
|
БАЛАНС (190+290) |
300 |
||
|
Пассив |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
|
Уставный фонд |
410 |
||
|
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) |
411 |
||
|
Резервный фонд |
420 |
||
|
В т.ч.: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
421 |
||
|
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами |
422 |
||
|
Добавочный фонд |
430 |
||
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
440 |
||
|
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) |
450 |
||
|
Целевое финансирование |
460 |
||
|
Доходы будущих периодов |
470 |
||
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
|
Долгосрочные кредиты и займы |
510 |
||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
|
Краткосрочные кредиты и займы |
610 |
||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
||
|
В т.ч.: перед поставщиками и подрядчиками |
621 |
||
|
перед покупателями и заказчиками |
622 |
||
|
по расчетам с персоналом по оплате труда |
623 |
||
|
по прочим расчетам с персоналом |
624 |
||
|
по налогам и сборам |
625 |
||
|
по социальному страхованию и обеспечению |
626 |
||
|
по лизинговым платежам |
627 |
||
|
перед прочими кредиторами |
628 |
||
|
Задолженность перед участниками (учредителями) |
630 |
||
|
В т.ч.: по выплате доходов, дивидендов |
631 |
||
|
прочая задолженность |
632 |
||
|
Резервы предстоящих расходов |
640 |
||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
650 |
||
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
||
|
БАЛАНС (490+590+690) |
700 |
||
|
Из строки 620: |
|||
|
долгосрочная кредиторская задолженность |
701 |
||
|
краткосрочная кредиторская задолженность |
702 |
||
|
Активы и обязательства, учитываемые за балансом |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Арендованные (в т.ч. полученные в пользование, лизинг) основные средства |
001 |
||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
002 |
||
|
Материалы, принятые в переработку |
003 |
||
|
Товары, принятые на комиссию |
004 |
||
|
Оборудование, принятое для монтажа |
005 |
||
|
Бланки строгой отчетности |
006 |
||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
007 |
||
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
008 |
||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
009 |
||
|
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств |
010 |
||
|
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) |
011 |
||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
012 |
||
|
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов |
013 |
||
|
Потеря стоимости основных средств |
014 |
|
Руководитель ________________ |
_________________________ | |
| (подпись) |
(инициалы, фамилия) | |
|
Главный бухгалтер ________________ |
_________________________ | |
| (подпись) |
(инициалы, фамилия) | |
|
«__» ________________ 20__ г. |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль


