Вопрос-ответ
от 26.01.2018
Автор: Скринников И.
Если электронный счет-фактура за прошедший месяц выставлен после 10-го числа следующего месяца и подписан получателем после 10-го числа, то включить в налоговые вычеты сумму налога на добавленную стоимость по такому ЭСЧФ можно только в месяце подписания ЭСЧФ. Это верно?