Вопрос-ответ
от 26.01.2018
Автор: Кудравец Е.
Индивидуальный предприниматель, плательщик налога при упрощенной системе налогообложения с уплатой НДС, оказал применяющему основную систему налогообложения юридическому лицу услугу 30.11.2017. Акт об оказанной услуге сторонами подписан 30.11.2017. Организация оплатила ИП оказанную услугу в декабре 2017 г. В каком отчетном периоде организация может принять к вычету «входной» НДС, если ИП создал и выставил ЭСЧФ на Портал электронных счетов-фактур 01.12.2017?