Вопрос-ответ
от 30.08.2017
Автор: Лукьяненко Т.
Организация уплатила НДС на таможню 30.05.2017. Товар (материалы для собственного производства) растаможен 05.06.2017. На портал ЭСЧФ выставлен 06.06.2017. За какой месяц можно принять к вычету данный НДС: за май или июнь?