Рубрики
Новости
Справочная информация
Кодексы
Горячие темы
Всё по одной теме
Навигаторы
Чек-листы
Каталоги форм
Конструкторы
Справочники
Калькуляторы
Тесты
Полезные ссылки
Словарь
Ваш личный юрист
Видеоответы
Закупки
Главная страница
О Платформе
Купить
Получить демодоступ
Руководство пользователя
Мероприятия
Инструменты поиска
Поиск в базе документов
Поиск в сообществе
Проверка контрагента
Сообщество
Задать вопрос
Мои вопросы и ответы
Топики на контроле
Сообщения от модератора
Мне - эксперту
Клуб экспертов
+375 17 388 32 52 8:00-18:00
Поиск в базе документов
Поиск в сообществе
Задать вопрос
Проверка контрагента
Купить
Рубрики
Новости
Справочная информация
Кодексы
Горячие темы
Всё по одной теме
Навигаторы
Чек-листы
Каталоги форм
Конструкторы
Справочники
Калькуляторы
Тесты
Полезные ссылки
Словарь
Ваш личный юрист
Видеоответы
Закупки
Сообщество
Мои вопросы и ответы
Топики на контроле
Сообщения от модератора
Мне - эксперту
Клуб экспертов
Избранное
Подборки и закладки
Документы на контроле
Напоминания
Новые документы
Мой профиль
Мои данные
Я эксперт
Настройка уведомлений
Личный кабинет
Мероприятия
Главная страница
О Платформе
Получить демодоступ
Руководство пользователя
+375 17 388 32 52 8:00-18:00
Поиск в базе Поиск в сообществе Купить Войти
Бизнес-Инфо
Бизнес-Инфо
Правовая платформа bii.by. Помогаем бизнесу знать и понимать законы!
+375 17 388-32-52 8:00-18:00

Вопрос-ответ от 31.01.2018
Автор: Сущик О.

Организация ввезла товар из России в сентябре 2017 г. Полученные в личном кабинете решение о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации объектов, и сообщение о проведенном зачете датированы 19 октября 2017 г. В какой срок (с какой даты) необходимо создать электронный счет-фактуру и какую дату следует поставить в п.3 «Дата совершения операции» ЭСЧФ, если организация планирует принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров в октябре 2017 г.?


Вопрос-ответ от 31.01.2018
Автор: Сущик О.

Организация ввезла товар из России в сентябре 2017 г. Полученные в личном кабинете решение о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации объектов, и сообщение о проведенном зачете датированы 19 октября 2017 г. В какой срок (с какой даты) необходимо создать электронный счет-фактуру и какую дату следует поставить в п.3 «Дата совершения операции» ЭСЧФ, если организация планирует принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров в октябре 2017 г.?

Автор: Сущик О.


Дата написания/подготовки: 31.01.2018

Читать текст