Рубрики
Новости
Справочная информация
Кодексы
Горячие темы
Всё по одной теме
Навигаторы
Чек-листы
Каталоги форм
Конструкторы
Справочники
Калькуляторы
Тесты
Полезные ссылки
Словарь
Ваш личный юрист
Видеоответы
Закупки
Главная страница
О Платформе
Купить
Получить демодоступ
Руководство пользователя
Мероприятия
Инструменты поиска
Поиск в базе документов
Поиск в сообществе
Проверка контрагента
Сообщество
Задать вопрос
Мои вопросы и ответы
Топики на контроле
Сообщения от модератора
Мне - эксперту
Клуб экспертов
+375 17 388 32 52 8:00-18:00
Поиск в базе документов
Поиск в сообществе
Задать вопрос
Проверка контрагента
Купить
Рубрики
Новости
Справочная информация
Кодексы
Горячие темы
Всё по одной теме
Навигаторы
Чек-листы
Каталоги форм
Конструкторы
Справочники
Калькуляторы
Тесты
Полезные ссылки
Словарь
Ваш личный юрист
Видеоответы
Закупки
Сообщество
Мои вопросы и ответы
Топики на контроле
Сообщения от модератора
Мне - эксперту
Клуб экспертов
Избранное
Подборки и закладки
Документы на контроле
Напоминания
Новые документы
Мой профиль
Мои данные
Я эксперт
Настройка уведомлений
Личный кабинет
Мероприятия
Главная страница
О Платформе
Получить демодоступ
Руководство пользователя
+375 17 388 32 52 8:00-18:00
Поиск в базе Поиск в сообществе Купить Войти
Бизнес-Инфо
Бизнес-Инфо
Правовая платформа bii.by. Помогаем бизнесу знать и понимать законы!
+375 17 388-32-52 8:00-18:00

Вопрос-ответ от 16.03.2018
Автор: Панова О.

В ноябре 2017 г. продавец отгрузил товар покупателю и выставил исходный ЭСЧФ, который был подписан ЭЦП покупателя. 17 декабря 2017 г. покупатель вернул часть товара. 19 декабря 2017 г. продавец выставил покупателю дополнительный ЭСЧФ с отрицательными значениями на возвращенный товар. В марте 2018 г. дополнительный ЭСЧФ подписан ЭЦП покупателя. В каком периоде продавцу следует уменьшить налоговую базу и исчисленную сумму НДС? Следует ли представлять уточненную налоговую декларацию (расчет) по налогу на добавленную стоимость за 2017 год?


Вопрос-ответ от 16.03.2018
Автор: Панова О.

В ноябре 2017 г. продавец отгрузил товар покупателю и выставил исходный ЭСЧФ, который был подписан ЭЦП покупателя. 17 декабря 2017 г. покупатель вернул часть товара. 19 декабря 2017 г. продавец выставил покупателю дополнительный ЭСЧФ с отрицательными значениями на возвращенный товар. В марте 2018 г. дополнительный ЭСЧФ подписан ЭЦП покупателя. В каком периоде продавцу следует уменьшить налоговую базу и исчисленную сумму НДС? Следует ли представлять уточненную налоговую декларацию (расчет) по налогу на добавленную стоимость за 2017 год?

Автор: Панова О.

Опубликован: Журнал "Налоги Беларуси" № 10 (опубликован 16.03.2018)

Дата написания/подготовки: 16.03.2018

Читать текст