Вопрос-ответ
от 22.11.2017
Автор: Кудравец Е.
В текущем отчетном периоде «входной» НДС превысил начисленный (данные бухгалтерского учета и мониторинга сделок на Портале электронных счетов-фактур совпадают). Какую сумму налоговых вычетов нужно указывать в строке 15 раздела II части I налоговой декларации по НДС, если в организации применяется ставка НДС в размере 20 %?