Вопрос-ответ
от 30.09.2021
Частное торговое унитарное предприятие применяет УСН без НДС, ведет учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Оплата за реализованный товар прошла в июне, а накладную в бухгалтерию передали в сентябре. Налоговая декларация подана без учета данной накладной. Как поступить организации: отразить накладную в учете в сентябре или подать уточненную декларацию по УСН за июнь?
Частное торговое унитарное предприятие применяет УСН без НДС, ведет учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Оплата за реализованный товар прошла в июне, а накладную в бухгалтерию передали в сентябре. Налоговая декларация подана без учета данной накладной. Как поступить организации: отразить накладную в учете в сентябре или подать уточненную декларацию по УСН за июнь?
Полный текст доступен зарегистрированным пользователям
Закажите демодоступ
и читайте все материалы
и читайте все материалы
У меня уже есть доступ