Вопрос-ответ
от 14.06.2019
Автор: Новикова С.
Организация получила товар из Латвии. 5 марта 2019 г. подана таможенная декларация, товар растаможен, уплачен «ввозной» НДС и товар оприходован на склад организации. 1 апреля 2019 г. выставлен ЭСЧФ на Портал. Отчетным периодом по НДС является месяц. В каком отчетном периоде у организации возникает право на вычет суммы НДС, уплаченной при ввозе товара? Какую дату следует указывать в строке 3 «Дата совершения операции» ЭСЧФ?