Рубрики
Новости
Справочная информация
Кодексы
Горячие темы
Всё по одной теме
Навигаторы
Чек-листы
Каталоги форм
Конструкторы
Справочники
Калькуляторы
Тесты
Полезные ссылки
Словарь
Ваш личный юрист
Видеоответы
Закупки
Главная страница
О Платформе
Купить
Получить демодоступ
Руководство пользователя
Мероприятия
Инструменты поиска
Поиск в базе документов
Поиск в сообществе
Проверка контрагента
Сообщество
Задать вопрос
Мои вопросы и ответы
Топики на контроле
Сообщения от модератора
Мне - эксперту
Клуб экспертов
+375 17 388 32 52 8:00-18:00
Поиск в базе документов
Поиск в сообществе
Задать вопрос
Проверка контрагента
Купить
Рубрики
Новости
Справочная информация
Кодексы
Горячие темы
Всё по одной теме
Навигаторы
Чек-листы
Каталоги форм
Конструкторы
Справочники
Калькуляторы
Тесты
Полезные ссылки
Словарь
Ваш личный юрист
Видеоответы
Закупки
Сообщество
Мои вопросы и ответы
Топики на контроле
Сообщения от модератора
Мне - эксперту
Клуб экспертов
Избранное
Подборки и закладки
Документы на контроле
Напоминания
Новые документы
Мой профиль
Мои данные
Я эксперт
Настройка уведомлений
Личный кабинет
Мероприятия
Главная страница
О Платформе
Получить демодоступ
Руководство пользователя
+375 17 388 32 52 8:00-18:00
Поиск в базе Поиск в сообществе Купить Войти
Бизнес-Инфо
Бизнес-Инфо
Правовая платформа bii.by. Помогаем бизнесу знать и понимать законы!
+375 17 388-32-52 8:00-18:00

Вопрос-ответ от 30.11.2011
Автор: Савчук А.

Организация в сентябре 2011 года приобрела товар у резидента Российской Федерации и при ввозе на территорию Республики Беларусь уплатила НДС. Поставщику были представлены заявления, подтверждающие уплату НДС на территории Республики Беларусь. В октябре 2011 года организация решила продать этот товар другому резиденту Российской Федерации. Каким образом производится возврат либо зачет НДС, уплаченного организацией, при представлении документов, подтверждающих уплату НДС на территории Российской Федерации?


Вопрос-ответ от 30.11.2011
Автор: Савчук А.

Организация в сентябре 2011 года приобрела товар у резидента Российской Федерации и при ввозе на территорию Республики Беларусь уплатила НДС. Поставщику были представлены заявления, подтверждающие уплату НДС на территории Республики Беларусь. В октябре 2011 года организация решила продать этот товар другому резиденту Российской Федерации. Каким образом производится возврат либо зачет НДС, уплаченного организацией, при представлении документов, подтверждающих уплату НДС на территории Российской Федерации?

Автор: Савчук А.


Дата написания/подготовки: 30.11.2011

Читать текст