Вопрос-ответ
от 30.11.2011
Автор: Савчук А.
Организация в сентябре 2011 года приобрела товар у резидента Российской Федерации и при ввозе на территорию Республики Беларусь уплатила НДС. Поставщику были представлены заявления, подтверждающие уплату НДС на территории Республики Беларусь. В октябре 2011 года организация решила продать этот товар другому резиденту Российской Федерации. Каким образом производится возврат либо зачет НДС, уплаченного организацией, при представлении документов, подтверждающих уплату НДС на территории Российской Федерации?