Вопрос-ответ
от 16.06.2014
Автор: Нехай Н.
В строке 9 налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за январь-июль 2012 года был отражен оборот по реализации консультационных услуг резиденту Российской Федерации в сумме 15 000 000 рублей. Оплата услуг поступила в марте 2013 года за минусом НДС, удержанного в бюджет Российской Федерации, а документы, подтверждающие удержание и уплату НДС в бюджет Российской Федерации, получены в марте 2014 года. Как произвести корректировку в налоговой декларации по НДС?